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年度
112
政府別
中央政府
項次 | 審核意見標題 | 檢視 |
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1 | 1.部分海外分行獲利未如預期,允宜研謀擴大開發境外金融業務,並發掘優質潛在客戶,俾提高整體海外分行獲利。 | 檢視審核意見-1.部分海外分行獲利未如預期,允宜研謀擴大開發境外金融業務,並發掘優質潛在客戶,俾提高整體海外分行獲利。PDF |
2 | 2.積極落實永續金融,以降低經營風險,惟氣候風險預期損失占比偏高且部分綠色授信戶違反環境保護相關法令,允宜研謀因應,俾降低對於整體營運之衝擊。 | 檢視審核意見-2.積極落實永續金融,以降低經營風險,惟氣候風險預期損失占比偏高且部分綠色授信戶違反環境保護相關法令,允宜研謀因應,俾降低對於整體營運之衝擊。PDF |
3 | 3.購屋住宅貸款占比逐年上升,民眾房貸負擔漸重,允宜注意相關風險管控措施,以降低授信風險。 | 檢視審核意見-3.購屋住宅貸款占比逐年上升,民眾房貸負擔漸重,允宜注意相關風險管控措施,以降低授信風險。PDF |
4 | 4.已將臨櫃提問及異常態樣納入預警指標並定期執行阻詐稽核作業,惟異常交易查證作業未盡確實,開戶一年內轉列警示帳戶仍多,部分缺失態樣重複發生,允宜研謀改善,以利阻詐作業執行。 | 檢視審核意見-4.已將臨櫃提問及異常態樣納入預警指標並定期執行阻詐稽核作業,惟異常交易查證作業未盡確實,開戶一年內轉列警示帳戶仍多,部分缺失態樣重複發生,允宜研謀改善,以利阻詐作業執行。PDF |
5 | 5.訂有財富管理業務規章供檢核作業遵循,惟部分分行未改以新系統進行業務檢核,且相關管控作業未臻落實,允宜檢討落實內部控制之執行。 | 檢視審核意見-5.訂有財富管理業務規章供檢核作業遵循,惟部分分行未改以新系統進行業務檢核,且相關管控作業未臻落實,允宜檢討落實內部控制之執行。PDF |