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年度
113
政府別
中央政府
| 項次 | 審核意見標題 | 檢視 |
|---|---|---|
| 1 | (一)審計部致力促進內外部稽核單位交流,協力落實政府施政透明及公共課責,允宜參酌國際最高審計機關組織(INTOSAI)2024年4月發布之內、外部稽核人員合作指引內容,適時研議強化與內部稽核合作機制,優化資訊蒐集、選案、查核流程及擴大審計覆蓋範圍,以提升協作綜效。 | 檢視審核意見-(一)審計部致力促進內外部稽核單位交流,協力落實政府施政透明及公共課責,允宜參酌國際最高審計機關組織(INTOSAI)2024年4月發布之內、外部稽核人員合作指引內容,適時研議強化與內部稽核合作機制,優化資訊蒐集、選案、查核流程及擴大審計覆蓋範圍,以提升協作綜效。PDF |
| 2 | (二)審計部及所屬配合智慧政府政策,積極推動經費結報電子化作業,已按主計總處規劃期程及實務作業需要,陸續導入22項經費結報項目,有助管控經費執行及提升結報效率,允宜加速全面導入應用,以利完善整體數位環境,發揮支援審計業務綜效。 | 檢視審核意見-(二)審計部及所屬配合智慧政府政策,積極推動經費結報電子化作業,已按主計總處規劃期程及實務作業需要,陸續導入22項經費結報項目,有助管控經費執行及提升結報效率,允宜加速全面導入應用,以利完善整體數位環境,發揮支援審計業務綜效。PDF |